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.sunshine
于2019-10-17 09:27 發(fā)布 ??1359次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-17 09:27
您好,正常申報 銷項和進(jìn)項就可以了。申報表會自動形成留底金額的
.sunshine 追問
2019-10-17 09:28
上期繳稅金額在哪里填寫
宸宸老師 解答
2019-10-17 09:29
您好,上期繳納金額不用填寫的呀。您是這個月發(fā)生留底了吧
我上期繳納的增稅不用在申報表填寫嗎?
2019-10-17 09:30
您好,上期繳納的跟本期的無關(guān)的,不用填寫的
2019-10-17 09:31
不是吧,申報表有個本期繳納上期應(yīng)納稅額,第30行
2019-10-17 09:32
9月繳納的8月稅款啊,我現(xiàn)在報的就是9月報表
2019-10-17 09:35
您好,第30行的本期繳納上期應(yīng)納稅額 是指上期沒有繳納的。您9月份【申報8月份的稅】 您有正常繳納嘛?
2019-10-17 09:37
9月份就是繳納的8月份的稅啊
2019-10-17 09:38
您好,是的,如果您有正常繳納,那么第30行您是填0 的
那9月份繳納的這個數(shù)字不是要填到現(xiàn)在我申報的報表本期繳納上期應(yīng)納稅額嗎
2019-10-17 09:39
怎么會是0啊
9月我有繳納
2019-10-17 09:41
您好,主表30欄,“本期繳納上期應(yīng)納稅額”反映上月實際繳納增值稅稅額,如果你上個月繳納過增值稅,那么這里就需要體現(xiàn)出來;如果沒有欠稅,該欄等于主表25欄“期初未繳稅額”。
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這個月開了紅字信息表,但對方?jīng)]有開負(fù)數(shù),下個月申報的時候進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好 確定紅字發(fā)票一定開具的情況下 可以先進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
本期有留底進(jìn)項稅額,在申報時有什么需要注意的嗎?在哪里填寫
答: 您好,正常申報 銷項和進(jìn)項就可以了。申報表會自動形成留底金額的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項稅額多于銷項額怎么申報?
答: 你好 并不影響申報呀,只是有留抵稅額而矣
申報時我要在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入填寫?
討論
進(jìn)項稅額加計抵減10%的的政策當(dāng)時申報時沒享受,如果想抵減的話,是不是得改以前期間的報表,還是可以放在當(dāng)期抵減
這個月申報的時候進(jìn)項稅額要自己填進(jìn)去 ,填完了后后面出現(xiàn)了這些負(fù)數(shù)是干嘛?以前都沒有這種情況的
老師,19年12月進(jìn)項稅額加計抵減后,還有余額未抵完,2020年1月申報時會自動抵減嗎?
進(jìn)項稅額不夠,能推遲多長時間申報退稅?
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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2019-10-17 09:28
宸宸老師 解答
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