
老師實際是去年借出100萬,但是由于去年借出去的業(yè)務(wù)那往來沒有辦法查賬,現(xiàn)在的賬套斜接不上以前年度的往來,只是銀行對上了,現(xiàn)在又收回這筆借款,應(yīng)該如何入賬?
答: 你好同學(xué)。最簡單的方法是, 借,銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整
以前年度借款未入賬,現(xiàn)在要還款
答: 補上,借銀行 貸其他應(yīng)付款,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,以前年度的成本是暫估的成本,現(xiàn)在沖回暫估成本,實際成本已經(jīng)入賬,但以前年度少記的成本需補記成本,分錄怎么做
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
以前年度的基本電費,現(xiàn)返還到電力公司的企業(yè)客戶臺賬上,企業(yè)的實際未收到返還的電費。企業(yè)怎么入賬?
實際工作中,調(diào)節(jié)了以前年度損益科目,,報表沒有更改,,報表表面看過去是不平的,那自己知道原因解釋的了就可以是嗎?
請問,查賬以前年度的應(yīng)付賬款,實際是用現(xiàn)金支付的,但是掛的應(yīng)付賬款,實際已經(jīng)不欠款了。要該怎么調(diào)帳

