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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 17:39

你好 
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

追問(wèn)

2019-10-16 17:50

減免稅款期末余額一直顯示借方嘛?,我期末結(jié)賬是借轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸未交增值稅

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:51

減免稅款期末余額一直顯示借方,期末結(jié)賬是借轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸未交增值稅

追問(wèn)

2019-10-16 17:53

追問(wèn)

2019-10-16 17:53

這么做對(duì)嗎
期末余額都平了,只有未交增值稅

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:53

期末余額都平了,你繳納增值稅就可以了

追問(wèn)

2019-10-16 17:54

這么做減免稅款也平了,分錄有問(wèn)題嘛

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:55

你好,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”分錄是對(duì)的

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:55

這是增值稅的抵減優(yōu)惠政策的

追問(wèn)

2019-10-16 17:56

您看一下我期末結(jié)轉(zhuǎn)給您發(fā)的照片,這個(gè)分錄我已經(jīng)做完了,我只想讓減免稅款做平了,所以我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有問(wèn)題嘛

紫藤老師 解答

2019-10-16 17:57

對(duì)的,你的分錄是正確的

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一、購(gòu)買(mǎi)時(shí)借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金二、抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-06-12 09:11:41
您好 借:管理費(fèi)用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費(fèi)用??
2021-03-31 15:38:43
借管理費(fèi)用貸銀行還款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-04 09:36:55
您好 借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款,
2019-01-23 20:38:46
購(gòu)買(mǎi)借管理費(fèi)用貸銀存,需要交稅可以全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-20 10:29:19
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