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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-16 17:29

借進(jìn)項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項
都是三級科目

燦燦 追問

2019-10-16 17:35

老師這個月抵稅要做待抵扣進(jìn)項分錄不,我做賬后留抵稅額多51.6老師麻煩您發(fā)下具體數(shù)據(jù)分錄

郭老師 解答

2019-10-16 17:37

認(rèn)證了全部做進(jìn)項
不需要的

燦燦 追問

2019-10-16 17:38

本月認(rèn)證的進(jìn)項除51.6沒做待認(rèn)證其他在每月認(rèn)證時有做待認(rèn)證分錄

郭老師 解答

2019-10-16 17:43

本月認(rèn)證進(jìn)項3021.26
這個什么意思

燦燦 追問

2019-10-16 18:12

本月勾選的進(jìn)項數(shù)3021.26

郭老師 解答

2019-10-16 18:13

那就是這個金額都要做進(jìn)項

郭老師 解答

2019-10-16 18:13

做一個  借進(jìn)項貸待認(rèn)證,

燦燦 追問

2019-10-16 18:15

是,進(jìn)項大于銷項,我只做了收到進(jìn)項的分錄其它分錄該怎么做

郭老師 解答

2019-10-16 18:16

借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項
都是三級科目

燦燦 追問

2019-10-16 18:18

收到,我看

郭老師 解答

2019-10-16 18:26

好的,不明白的再問

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你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
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