本月收到購買辦公用品取得進(jìn)項發(fā)票1張金額397稅額51.6做分錄 借:管理費用-辦公費397 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額51.6 貸:其它應(yīng)付賬款-x×448.6 本月認(rèn)證進(jìn)項3021.26 銷項稅額1244.4(票面金額)網(wǎng)上申報顯示銷項稅額為1244.17只做了收到進(jìn)項稅額的分錄還需做那幾筆分錄
燦燦
于2019-10-16 17:26 發(fā)布 ??1093次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-16 17:29
借進(jìn)項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項
都是三級科目
相關(guān)問題討論

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
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