
老師,建賬時(shí),由于借貸不平,我把未付的10萬元教玩具放在應(yīng)付賬款期初余額里面,這樣就平了,這筆款要怎么做會計(jì)分錄?
答: 您好 請問您不是根據(jù)科目余額表期末數(shù)據(jù)建賬的么?
應(yīng)付賬款貸方余額叁拾萬對方確實(shí)不要付會計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付賬款結(jié)算完后有余額時(shí),要調(diào)為零時(shí),會計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好,這個錢是你們不支付了嗎?

