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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-16 14:04

你好,可以這樣做沖銷分錄
借;其他應(yīng)付/法人 77000.45
貸;其他應(yīng)收/法人77000.45

隨便 追問

2019-10-16 14:06

沒理解,其他應(yīng)收是法人欠公司的,其他應(yīng)付是公司千法人的,對吧!

鄒老師 解答

2019-10-16 14:07

你好,是的(其他應(yīng)收是法人欠公司的,其他應(yīng)付是公司欠法人的)
然后把兩者余額較小的沖平,這樣就只有其他應(yīng)收款還有掛賬,而不是其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款同時掛賬

隨便 追問

2019-10-16 14:08

可不可以,借其他應(yīng)付380000,貸其他應(yīng)收380000

鄒老師 解答

2019-10-16 14:11

你好,不可以,這樣就會導(dǎo)致其他應(yīng)付款期末借方余額(380000— 77000.45)的

隨便 追問

2019-10-16 14:13

有點暈。應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付是不是也是這樣去核銷

鄒老師 解答

2019-10-16 14:14

你好,是的,按較小的一個科目余額沖銷就是了

隨便 追問

2019-10-16 14:16

應(yīng)收和應(yīng)付,預(yù)收和預(yù)付不能相對核銷是嗎

鄒老師 解答

2019-10-16 14:19

你好,應(yīng)收和應(yīng)付,預(yù)收和預(yù)付是不能直接對沖的
因為是不同的業(yè)務(wù),應(yīng)收是銷售,應(yīng)付是采購
預(yù)收是銷售,預(yù)付是采購

隨便 追問

2019-10-16 14:20

哦知道了

鄒老師 解答

2019-10-16 14:23

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,可以這樣做沖銷分錄 借;其他應(yīng)付/法人 77000.45 貸;其他應(yīng)收/法人77000.45
2019-10-16 14:04:14
你好,可以這樣沖銷 借;其他應(yīng)付款——法人77153.45 貸;其他應(yīng)收——法人77153.45
2019-10-16 13:06:27
你好,一般是用其他應(yīng)收款
2020-06-10 21:29:16
需要看第一筆掛啥,要是先轉(zhuǎn)給老板,那就是做借其他應(yīng)收款 貸銀行,這個是需要老板還的,要是先老板轉(zhuǎn)過來不是投資款那就做借銀行 貸其他應(yīng)付款
2019-12-13 15:44:20
還有一個辦法是視同分紅,交個稅后從未分配利潤里支出
2019-03-20 10:05:26
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