
老師,我公司9月起就是簡(jiǎn)易征收3%稅率,9月銷售額分錄是借:應(yīng)收賬款** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**那要交稅1萬(wàn)多的分錄是單獨(dú)做嗎?需要計(jì)提嗎?
答: 是的,要單獨(dú)核算應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅) 不需要計(jì)提,就是隨著確認(rèn)收入,就確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)稅)的稅額了。
加計(jì)遞減額是不是我12月份累計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額?去簡(jiǎn)易征收的金額
答: 你好,同學(xué)。 你是指什么另計(jì)抵減,你享受的是哪個(gè)政策
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
簡(jiǎn)易征收主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的稅費(fèi)用計(jì)提嗎?分錄怎么做?
答: 你好,你是指附加稅還是增值稅


Sweet& -- 追問(wèn)
2019-10-16 12:15
張艷老師 解答
2019-10-16 12:17