老師,請(qǐng)問(wèn)在季度所得說(shuō)申報(bào)中,營(yíng)業(yè)外收入(未到起征點(diǎn)減免的增值說(shuō))是否也要填列到營(yíng)業(yè)收入欄中?
樸實(shí)的龍貓
于2019-10-16 10:47 發(fā)布 ??700次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-16 10:49
你好,目前收入也是有爭(zhēng)議的,可以是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,也有的地方要求把營(yíng)業(yè)外收入也加入的。因?yàn)橐彩切枰U納所得稅的。但是預(yù)繳的所得稅報(bào)表,主要是看利潤(rùn)總額。
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你好,目前收入也是有爭(zhēng)議的,可以是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,也有的地方要求把營(yíng)業(yè)外收入也加入的。因?yàn)橐彩切枰U納所得稅的。但是預(yù)繳的所得稅報(bào)表,主要是看利潤(rùn)總額。
2019-10-16 10:49:35

你好,不用的
2018-04-04 10:10:00

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:借:銀行存款或現(xiàn)金等貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:其他收益借:其他收益貸本年利潤(rùn)其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-03 10:58:24

是的 正常計(jì)提 申報(bào)繳納的時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-10 10:56:18

如果是小規(guī)模納稅人,可以這樣申報(bào)
2019-06-17 15:50:43
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