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跨年度費用的發(fā)票需要納稅調(diào)整,跨年的材料發(fā)票入賬后還需要納稅調(diào)整嗎?該怎么做呢?
去年預付賬款未入成本,收到今年開的發(fā)票,需要做納稅調(diào)整嗎?還有去年預付的款項,今年確定收不到發(fā)票了如何做賬,怎么納稅調(diào)整
老師,請問去年發(fā)票抬頭錯誤,已入賬今年重新開正確的,我們需要做什么納稅調(diào)整嗎,好幾張發(fā)票,我們有什么風險

