
已付款 發(fā)票未回 可以做借:工程施工/間接費 貸:應(yīng)付賬款/暫估款嗎
答: 你好 可以這樣來做的 你做暫估 或者你能確定發(fā)票能盡快回來的 就直接做費用 發(fā)票回來做附件后面就行了
老師,我收到分公司的招標服務(wù)費專票 做如下分錄可以嗎: 借:工程施工-間接費用 -中標服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 -結(jié)算應(yīng)付款-XX公司還是入其它應(yīng)付款呢?
答: 同學你好 其他應(yīng)付款就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我19年入錯科目的,需要調(diào)的是以下科目?,F(xiàn)在是不是不能調(diào)賬呢?原分錄:借:工程結(jié)算-間接費用 貸:銀行存款需調(diào)整為:借:應(yīng)付賬款-間接費用 借:工程結(jié)算-間接費用(紅字)貸提供發(fā)票后在轉(zhuǎn)入工程結(jié)算
答: 您好,那您紅字沖回錯誤分錄,按正確金額重新做賬
老師,我現(xiàn)在接手的賬去年有二十萬暫估未回來,也沒調(diào)增,現(xiàn)在應(yīng)付賬款一直掛著,我該怎么處理
暫估有沒有必要把應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款分出工程項目來?比如應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-A項目-直接材料/直接人工/間接費用?
付原材料款時間是9.25,收到發(fā)票時間是9.27,那么不用做預(yù)付賬款處理吧,直接做,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

