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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 09:06

你好,是這820還沒有抵扣的意思?

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應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購(gòu)買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
您好,如果你期末轉(zhuǎn)入了未交增稅 那你繳納的時(shí)候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
你好,借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -減免稅額480元 你需要做這個(gè)分錄
2018-01-31 17:06:55
這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
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