
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題,做內(nèi)帳時(shí)發(fā)出商品當(dāng)月未對(duì)帳要下個(gè)月才對(duì)帳,這個(gè)做務(wù)要怎么做
答: 你好,內(nèi)賬這樣做分錄 借;發(fā)出商品,貸;庫存商品
我們是貿(mào)易公司 商品流通的 內(nèi)帳是怎么算虧還賺外帳又是怎么算呢
答: 你好!內(nèi)賬按真實(shí)業(yè)務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外帳:發(fā)出商品,收到款,怎樣做賬(發(fā)票是在下月收到)
答: 您好,按如下操作 1、收到款時(shí): 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品

