老師,我們是小規(guī)模,今年稅務(wù)稽查,查到18年第四季度有三筆進(jìn)賬的款未開票,稅務(wù)要求我們做未開票處理,已經(jīng)補(bǔ)繳了增值稅、附加稅、滯納金,但是這幾筆款中有一筆是在19年1月已經(jīng)補(bǔ)開了發(fā)票做了收入,有兩筆不開票,請問這應(yīng)該怎么記賬呢
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于2019-10-15 16:10 發(fā)布 ??755次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-15 16:32
18年借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
19年一月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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19年一月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2019-10-15 16:32:47

你好
借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸 :庫存商品 負(fù)數(shù)
發(fā)票的額進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
2019-06-04 08:42:23

你當(dāng)時(shí)的這筆42萬怎么進(jìn)行處理的
2018-12-29 14:56:38

你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸:銀行存款?
2021-10-21 11:28:05

你好 借 應(yīng)交稅費(fèi) 檢查 調(diào)整? ,貸銀行??
2023-02-21 09:45:23
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