小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現(xiàn)比對錯誤:1.當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計410883.43+20544.17元。相差金額431427.60000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
開朗的蝸牛
于2019-10-15 15:27 發(fā)布 ??2774次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

你的申報表截圖給我看下吧
2019-06-04 10:32:51

你是月報的是嗎,截圖看下你的主表
2019-06-04 00:13:59

第二欄是稅務(wù)局代開,第三欄是自開票金額,填在第三欄
2017-04-07 07:29:29

小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應(yīng)繳納的稅款,應(yīng)在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
2017-10-25 16:38:31

你好,你的問題是什么呢
2019-10-15 15:53:42
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