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送心意

清思老師

職稱初級會計師,經(jīng)濟師中級

2019-10-15 11:59

利用 ”以前年度盈余調(diào)整”科目進行結(jié)轉(zhuǎn)

平常的白開水 追問

2019-10-15 12:01

將資金上交財政的時候借以前年度盈余調(diào)整  貸銀行存款  是這樣記賬嗎?

清思老師 解答

2019-10-15 14:53

財記是這樣的。預記:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整  貸記:資金結(jié)存

平常的白開水 追問

2019-10-15 15:18

那年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候財務會計和預算會計應該分別怎么記賬阿?

平常的白開水 追問

2019-10-15 15:23

預算會計中的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-歸集上繳是什么意思呢?我單位這比資金是不是記這個科目更合適?因為這筆資金財政收到以后,也要按照上級文件要求回退,并不是區(qū)本級資金。

平常的白開水 追問

2019-10-15 15:38

老師按照您的指導  應該這樣做對嗎?

清思老師 解答

2019-10-15 17:01

如果不是本級財政資金,預記:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整 貸記:資金結(jié)存
年末轉(zhuǎn)入累計盈余 ,財記  借:累計盈作  貸:以前年度盈余調(diào)整

平常的白開水 追問

2019-10-15 19:25

那我收到鄉(xiāng)鎮(zhèn)往我單位匯款時,預算會計怎么記賬呢?借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整?

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你之前收到款項計入的是 借,其他應收款 貸,財政撥款收入 還做了其他分錄沒有?
2019-10-15 12:30:24
利用 ”以前年度盈余調(diào)整”科目進行結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-15 11:59:57
您好 請問前面法人有沒有掛往來
2019-12-03 11:11:14
借其他應收款-集團貸收入這樣來做,然后借銀行貸其他應收
2019-11-27 11:11:02
您描述的情況是不是屬于股東從C公司借款投資?
2017-09-26 11:15:40
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