
@汪老師,應(yīng)收余額多了113,以后實(shí)際應(yīng)收余額是0.00,注銷時這個113的余額怎么辦
答: 這個113的余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
請問公司注銷稅務(wù)會查銀行余額嗎,我們現(xiàn)在要注銷,銀行余額與實(shí)際不符怎么辦
答: 你好,要查明原因再做相應(yīng)的調(diào)整憑證,你現(xiàn)在是張面兒多還是銀行實(shí)際多?之前每個月沒有核對過銀行嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,以前會計做的帳應(yīng)收,應(yīng)付都有余額,實(shí)際己經(jīng)沒有了,怎么把帳平了
答: 您好,把應(yīng)收賬款全部結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,把應(yīng)付賬款全部結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。


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2019-10-15 13:13
文文老師 解答
2019-10-15 14:45