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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-14 18:11

借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

李吶 追問

2019-10-14 18:16

庫存商品怎么還是借方???

maize老師 解答

2019-10-14 18:17

親,你看到我寫負(fù)數(shù)么

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你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
你好,可以補入帳 借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 費用的發(fā)票的嗎
2020-07-02 09:51:53
你好,同學(xué)。 這是正常的。 你是按8000確認(rèn)收入,6000確認(rèn)成本。 2000的折扣作為銷售折讓或財務(wù)費用
2020-06-04 15:50:21
你好 可以補做賬 但是沒發(fā)票 補做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-21 09:21:50
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