
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是旅行社公司,開(kāi)出去的發(fā)票是差額征稅,那對(duì)應(yīng)的成本專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
答: 您好,差額征稅不可以再抵扣進(jìn)項(xiàng)哦,祝工作順利
旅行社進(jìn)行差額征收,銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么計(jì)算
答: 差額征稅額=(不含稅收入-可扣減成本)/(1+稅率)*稅率-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
旅行社收到了10萬(wàn)元的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(租車(chē)發(fā)票),進(jìn)行了增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)元還能做可抵扣成本,進(jìn)項(xiàng)差額征稅嗎?
答: 同學(xué),你好 是可以的

