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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-14 09:53

你好,借:庫存商品 123009。71 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3690.29 貸:銀行存款等
借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 121834.95 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3655.05 
借:管理費(fèi)用——工資  貸:銀行存款或應(yīng)付職工薪酬   
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)(或差旅費(fèi))  貸:銀行存款。

同城會(huì)計(jì) 追問

2019-10-14 10:00

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤按上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)就可以嗎?

小小劉老師 解答

2019-10-14 10:19

你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤一般有財(cái)務(wù)軟件的都可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的哈。

同城會(huì)計(jì) 追問

2019-10-14 10:31

我們沒有財(cái)務(wù)軟件,老師你和我說下吧

小小劉老師 解答

2019-10-14 10:34

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借方:主營業(yè)務(wù)收入   貸方:主營業(yè)務(wù)成本  管理費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用  借方/貸方:本年利潤 (如果是盈利就是貸方本年利潤,如果是虧損就是借方本年利潤)

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你好,借:庫存商品 123009。71 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3690.29 貸:銀行存款等 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 121834.95 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3655.05 借:管理費(fèi)用——工資 貸:銀行存款或應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)(或差旅費(fèi)) 貸:銀行存款。
2019-10-14 09:53:53
借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-09-08 16:16:46
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
2019-10-23 11:25:42
你可以借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-住宿費(fèi)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸銀行存款等
2018-11-08 15:38:16
借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫存現(xiàn)金 營業(yè)外收入
2019-05-13 15:18:02
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