
老師,我想問下我符合加計抵減10%政策,那是不是從現(xiàn)在起,我公司每月在可抵扣進項上再加計10%。交稅后,做分錄時,我這邊差額的這個數(shù)字記入營業(yè)外收入嗎?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
老師,請問進項加計抵扣10%部分應(yīng)該怎么做分錄?放入營業(yè)外收入嗎?
答: 計提,借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 銀存 小企業(yè)會計準則用營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果罰款直接用營業(yè)外收入抵扣怎么做分錄
答: 要用營業(yè)外支出哦 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
老師,進項稅額加計抵減政策,我每月做進項加計扣除的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項加計抵減額貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在要沖銷2020年的,跨年沖銷怎么做分錄呢?
我們現(xiàn)在小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,前期收到的專票進項也可以抵扣,但是前期增值稅進項稅額未做分錄,現(xiàn)在抵扣了,這部分進項轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可行?


薇薇 追問
2019-10-13 23:06
郭老師 解答
2019-10-14 01:01