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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-12 17:48

借,xx費用~工資16030,貸應(yīng)付職工薪酬~工資16030
借,xx費用~社保1602.4,貸,應(yīng)付職工薪酬~社保1602.4

山楂 追問

2019-10-12 18:06

老師,計提工資數(shù)額是填應(yīng)發(fā)還是實發(fā)的

辜老師 解答

2019-10-12 18:20

計提工資是應(yīng)發(fā)工資

山楂 追問

2019-10-12 18:28

計提工資是實發(fā),計提社保都對應(yīng)科目都是應(yīng)付工資,應(yīng)付工資不就超出應(yīng)發(fā)了嗎

辜老師 解答

2019-10-12 19:35

單位除了承擔(dān)應(yīng)付工資,還需要承擔(dān)社保成本的

辜老師 解答

2019-10-12 19:35

單位除了承擔(dān)應(yīng)付工資,還需要承擔(dān)社保成本的

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借,xx費用~工資16030,貸應(yīng)付職工薪酬~工資16030 借,xx費用~社保1602.4,貸,應(yīng)付職工薪酬~社保1602.4
2019-10-12 17:48:53
您好 借 管理費用-工資 20000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 4月發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 20000 貸 其他應(yīng)付款-個人社保費 525 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1143.25 貸 其他應(yīng)付款-個人公積金 400 貸 銀行存款 20000-525-400-1143.25=17931.75
2021-05-31 06:53:44
應(yīng)發(fā)工資不包括了單位交的社保。計提單位社保也是單位承擔(dān)職工薪酬一部分
2019-04-21 15:23:49
你好 8月計提工資 的時候 你要分清這些工資是一線生產(chǎn)人員還是行政人員的 分別計入成本費用 借成本 費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 198043.33元 計提社保 借成本費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 14011.36元 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 198043.33元 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 7040 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 14011.36元 其他應(yīng)收款 7040 貸銀行存款
2019-10-24 14:10:16
1借管理費用-工資1300 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬-工資1300 貸其他應(yīng)付款200 應(yīng)交稅費100 銀存1000 2.借管理費用-社保500 貸應(yīng)付職工薪酬貸 -社保 繳納借應(yīng)付職工薪酬500 其他應(yīng)付款貸銀存
2019-08-29 14:17:03
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