老師你好,供應商結(jié)款11360元,其中有進店費100,年節(jié)費200,實際支付11060,這筆分錄咋做老師
TST敏子
于2019-10-12 13:44 發(fā)布 ??695次瀏覽
- 送心意
言巖老師
職稱: 中級會計師
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你好。借:應付賬款 11360
貸:其他業(yè)務收入-進店費100 其他業(yè)務收入-年節(jié)費 200 銀行存款 11060
2019-10-12 14:07:14

同學,你好,為何要多給錢呢
借應付賬款2500 貸銀行存款2500
這樣應付賬款就會有借方余額500,是他們多收你們的錢
2021-05-28 14:43:47

你好,這150還需要付的話掛賬上就行,不用付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2017-01-08 09:48:21

借:其他應收款2105
貸:銀行存款2105
借:應付賬款27444
貸:銀行存款25339
其他應收款2105
2019-06-21 10:42:51

有影響 你報表上往來數(shù)據(jù) 不準確 了
2019-03-02 12:00:02
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