
事業(yè)單位,我改了一筆上一年的賬,借:其他應(yīng)付款、貸:零余額。這筆分錄正確的借方應(yīng)為:事業(yè)支出。在今年改為借:財(cái)政補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)(貸方負(fù)數(shù))、貸:其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在就造成財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬與資產(chǎn)負(fù)債表上的金額不一致。
答: 你好,截圖下明細(xì)賬與報(bào)表,
你好,請(qǐng)問事業(yè)單位,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是怎么回事,應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么往來不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呢
答: 同學(xué)你好 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)會(huì)有影響

