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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-12 10:37

你好,去稅局更正申報就可以了

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相關(guān)問題討論
你好,需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
您好,應該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務,就是進項和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2018-10-26 16:48:47
你好,可以截圖說明哪里不清楚
2019-01-11 10:56:47
你好 外貿(mào)企業(yè),填免稅欄
2019-11-22 21:18:30
生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅銷售額,貿(mào)易型出口企業(yè)填在免稅銷售額。進項稅額在附表2 的本月認證本月不抵扣那欄
2019-01-04 16:56:42
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