
你好,老師,外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報(bào)的申報(bào)表需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表嗎?
答: 你好,需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅申報(bào)表在哪里填免抵稅額呢?
答: 您好,應(yīng)該在附表四里面填免稅銷售額,出口免稅里面。你說的外貿(mào)出口企業(yè)的免抵稅務(wù),就是進(jìn)項(xiàng)和退稅的差額嗎,這不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),只要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)出口發(fā)票銷售額,在增值稅納稅申報(bào)表表一中填第18欄免稅還是第16欄免抵退稅?
答: 你好 外貿(mào)企業(yè),填免稅欄

