
老師,我公司收到對方通過建信融資轉(zhuǎn)入的材料款本是100萬,實轉(zhuǎn)入賬上的只有90多萬元,其中幾萬元是利息,但銀行直接扣,無票怎么做分錄。
答: 借銀行存款90 財務(wù)費用10 貸短期借款100 有票沒票,會計分錄是不變的
老師好!請問公司支付材料款,本來材料款是10520元,實際支付10500,那差額20我需要入賬嗎?如何做分錄?
答: 你好,20萬你后期還會支付嗎,如果還支付,會計分錄為: 借:原材料 10520 貸:銀行存款 10500 貸:應(yīng)付賬款 20
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
別人公司幫我們付材料款,不用還的。怎么做分錄
答: 借原材料貸營業(yè)外收入。

