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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-11 21:24

你好,借管理費用等   貸其他應(yīng)付款-老板

沙曉玲 追問

2019-10-11 21:36

老師,我還用給老板打個借條先向老板借現(xiàn)金(會計分錄:借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款——老板),沖購買的東西款(會計分錄:借管理費用,貸庫存現(xiàn)金),之后從基本戶取現(xiàn)金在還給老板(會計分錄:借其他應(yīng)付款——老板,貸 庫存現(xiàn)金),行嗎

沙曉玲 追問

2019-10-11 21:38

還老板錢時讓老板打收條。

徐阿富老師 解答

2019-10-11 21:46

你好,不用通過現(xiàn)金科目的。通過銀行可以不用收條

沙曉玲 追問

2019-10-11 21:51

老師您好,您是說我還給老板的錢可以從銀行直接轉(zhuǎn)給他嗎?會計分錄可以是:借其他應(yīng)付款——老板,貸銀行存款,是嗎?

沙曉玲 追問

2019-10-11 21:52

老師我前面的會計分錄都寫對嗎

徐阿富老師 解答

2019-10-11 22:15

你好,我說了,不用通過現(xiàn)金科目,因為你沒有收到現(xiàn)金,我分錄已經(jīng)給你寫好了啊  借管理費用等 貸其他應(yīng)付款-老板

沙曉玲 追問

2019-10-11 22:19

好的謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-10-11 22:34

不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝

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你好,借管理費用等 貸其他應(yīng)付款-老板
2019-10-11 21:24:36
新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費用-開辦費嗎
2023-05-15 16:02:42
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 季末不超過 標(biāo)準(zhǔn)30萬普票; 借???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模納稅人全套會計分錄 1、注冊資金交存驗資戶 借:銀行存款----驗資戶 貸:實收資本 2、由驗資戶轉(zhuǎn)入基本戶 借:銀行存款----基本戶 貸:銀行存款----驗資戶 3、取備用金 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 4、簽定租房合同,交租金。 借:預(yù)付賬款(以前用長期待攤費用) 貸:銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產(chǎn)。 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 7、支付與銷售有關(guān)和各項費用。 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金(銀存) 8、預(yù)存稅款 借:銀行存款----納稅戶 貸:銀行存款----基本戶 9、采購商品,增值稅直接記入產(chǎn)品成本中。 借:庫存商品 貸:銀行存款 10、因匯款而產(chǎn)生的費用,及購支票等工本費。 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 11、發(fā)生銷售收入?款項收回。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅 =發(fā)票金額/(1+3%)*3% 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 12、月未預(yù)提本月工資、福利費。 借:管理費用/-銷售費用---工資 -- 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用所得稅 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。借:利潤分配---未分配利潤 貸:本年利潤
2019-02-27 15:25:17
具體是啥業(yè)務(wù)可以說下么
2019-04-21 15:48:01
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