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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-11 16:15

不做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

lazykratay 追問

2019-10-11 22:43

我已經(jīng)這樣做了需要改嗎

lazykratay 追問

2019-10-11 22:44

已經(jīng)結(jié)賬了,如果要改就要反結(jié)帳

lazykratay 追問

2019-10-11 22:45

我想知道這樣算不算錯

maize老師 解答

2019-10-12 08:43

按上面做,上面是財政部發(fā)布分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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