
十月份開了一張普票,憑證是:借:應(yīng)收賬款6800,貸:主營收入6601.94、稅金198.06,12月紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,12月份的憑證怎么做?借:應(yīng)收賬款-6800,貸:主營收入-6601.94、稅金-198.06,再做正確借:應(yīng)收賬款6800,貸:主營收入6601.94、稅金198.06,這樣對么?
答: 您好,對的,您做的很規(guī)范。
一張發(fā)票做了兩會計憑證,導(dǎo)致一筆應(yīng)收賬款無法收回,該如何調(diào)整?
答: 你好 一筆應(yīng)收賬款無法收回,賬務(wù)處理是 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備,貸;應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,之前公司補開了一張幾十萬的發(fā)票給別的公司,當(dāng)時代賬會計就做了一張應(yīng)收賬款的憑證,但是那是補開的發(fā)票,之后也不會打款到我們公司 ,這筆應(yīng)收賬款要怎么辦呢
答: 那就把你會計掛的應(yīng)收的那一筆沖銷掉。你看你們當(dāng)時申報稅費的時候這一筆申報了 未開票欄次里有沒有填寫負(fù)數(shù)金額
老師,我們開票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷。
甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?


Roue 追問
2019-10-11 16:02
馬老師 解答
2019-10-11 16:12