
老師,我接手一家代賬的,以前的會計憑空做賬,沒有附件,沒有對的,庫存現(xiàn)金都高達179.8萬,申報表與做的賬也不一致,就是瞎填吧。接手這樣的賬我怎么辦?老師?
答: 你好,嗯嗯,是瞎寫的呢,多久了賬務
老師,請問公司向股東借支了40000,6月份庫存現(xiàn)金32000,6月30日實際歸還了30000,但是記賬記了40000,6月底庫存現(xiàn)金成了負數(shù),6月的報表已經申報,請問7月要怎樣來調整?
答: 需要去稅局做財務報表的更正申報。 您要做一筆調整分錄 借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:其他應付款 10000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在是申報期,我有兩張發(fā)票還沒有收到,用的是庫存現(xiàn)金支付的,我可以到下個月發(fā)票收到時,一起做帳嗎
答: 可以到下個月發(fā)票收到時,一起做帳


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2019-10-11 15:25
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2019-10-11 15:27
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2019-10-11 15:40