
老師問一下我開了負(fù)數(shù)發(fā)票相低了稅款,增值稅報(bào)表上還要不要填數(shù)字
答: 是開一份藍(lán)字一份紅字,這個金額想抵消最后是0?是一個申報(bào)期下面吧?那就不填寫,
請問增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票改錯章子了要怎么處理?
答: 你好 作廢重開發(fā)票就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月開的發(fā)票 10月開負(fù)數(shù)發(fā)票,9月的增值稅要交嗎,10月按的負(fù)數(shù)發(fā)票那怎么減9月的增值稅呢
答: 您好,9月增值稅要交的。10月負(fù)數(shù)發(fā)票沖減10月的藍(lán)字發(fā)票的銷售額即可。
給客戶開完增值稅發(fā)票了,他們還要求開一張折讓的票,是開負(fù)數(shù)的紅票嗎?是不是先開一份信息表上傳,再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師 上月開了張570000的發(fā)票 8月1日已經(jīng)開負(fù)數(shù)發(fā)票了 稅款怎么處理
上個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在增值稅報(bào)表也是負(fù)數(shù)票,現(xiàn)在怎么填寫,直接填寫嗎?


竹葉青 追問
2019-10-11 14:37
maize老師 解答
2019-10-11 14:38
竹葉青 追問
2019-10-11 14:38
竹葉青 追問
2019-10-11 14:40
maize老師 解答
2019-10-11 14:41
竹葉青 追問
2019-10-11 15:01
maize老師 解答
2019-10-11 15:21