
在出資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對的了。
期末資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,可以的 分別在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有家分公司注銷,稅務(wù)資料那邊已經(jīng)提交了,稅務(wù)說等他們審核?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里像有筆應(yīng)付賬款是現(xiàn)金付了,當(dāng)時財務(wù)未做進(jìn)去,還有預(yù)收賬款也是沒有轉(zhuǎn)收入,還有一部分其他應(yīng)付款掛賬,是分公司負(fù)責(zé)人跟其他幾個個人的,這些都是18年的,18年后公司就沒營業(yè)了,只是空報,那像這種情況,稅務(wù)是會退回來讓我們重新更改嗎
答: 同學(xué)你好,根據(jù)實(shí)際情況跟稅務(wù)說明更改就可以了

