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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-10 16:15

您好
借:其他應收款
貸:庫存現(xiàn)金
用借支單做記賬憑證附件

周利奇 追問

2019-10-10 16:17

是預支工資,到月底扣除,以現(xiàn)金支付的,

周利奇 追問

2019-10-10 16:18

該怎么記賬?

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:20

借:應付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金

周利奇 追問

2019-10-10 16:22

憑證是用借支單嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:22

附件是員工借支單

周利奇 追問

2019-10-10 16:24

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

周利奇 追問

2019-10-10 16:28

老師麻煩你把計提工資的分錄發(fā)我嗎

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:30

計提 發(fā)放 上交 包括社保 公積金 個人所得稅的一起 可以么

周利奇 追問

2019-10-10 16:46

可以的

周利奇 追問

2019-10-10 16:47

就是需要這幾個都有的

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:48

計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
管理費用——單位公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費    
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
銀行存款
繳納社保 公積金 個稅
借:應付職工薪酬——單位社保費
應付職工薪酬——單位公積金
其他應收款——個人社保費
其他應收款——個人公積金
應交稅費——個人所得稅
貸:銀行存款

周利奇 追問

2019-10-10 16:51

這個計提的工資就是應發(fā)工資,是這樣吧

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:52

是的 計提的工資就是應發(fā)工資

周利奇 追問

2019-10-10 16:53

恩,謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-10 16:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關問題討論
您好 借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金 用借支單做記賬憑證附件
2019-10-10 16:15:37
借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借;銀行存款 貸;其他應收款
2017-09-18 10:21:24
你好,第一聯(lián)貼在記賬憑證上。
2020-06-07 19:59:33
你好,可以入一筆分錄,借:其他應收款-小張200 其他應收款-小王 300 貸:現(xiàn)金
2016-07-20 12:09:39
您好,借支單您付款的時候就需要有的
2020-04-05 21:28:25
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