
單位8月份預(yù)付了2019.6--2020.5月的房租6萬。實際上是12萬一年,免租半年,所以付了6萬。發(fā)票還沒到。付款的時候已經(jīng)掛在預(yù)付里了。想先攤銷,科目不知道怎么用了。
答: 你好!付款的時候怎么做的分錄?
原來掛預(yù)付帳款,次月發(fā)票回來想分一年攤銷,怎么走科目
答: 借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么攤銷地租,房租,要用預(yù)付賬款這個科目呢?
答: 您好 預(yù)先支付的時候計入的預(yù)付賬款 后期收到發(fā)票 分期攤銷的時候計入管理費用 沖減預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款


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2019-10-10 11:11
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