国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-10-10 09:24

您好,學(xué)員,領(lǐng)用了就結(jié)轉(zhuǎn),沒領(lǐng)用就掛著就行。

慧慧 追問

2019-10-10 09:27

領(lǐng)用完了

金子老師 解答

2019-10-10 09:28

學(xué)員,那就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。

慧慧 追問

2019-10-10 09:28

謝謝老師

金子老師 解答

2019-10-10 09:32

不用客氣有學(xué)員,很高興為您解答!若對我的解答滿意請給予好評。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
2017-06-09 15:15:54
您好,學(xué)員,領(lǐng)用了就結(jié)轉(zhuǎn),沒領(lǐng)用就掛著就行。
2019-10-10 09:24:47
如果發(fā)票到了,紅沖,重做
2018-06-05 09:53:50
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...