
老師您好! 我公司是微型企業(yè),是季度申報的,現(xiàn)在一季度銷售收入不滿30萬元可以免交增值稅,我想問這樣憑證應(yīng)該怎么做?
答: 收入每一筆都是正常做 只是在季度最后一個月做減免的分錄 借應(yīng)交稅費--增值稅 貸 應(yīng)交稅費-減免稅 借應(yīng)交稅費 減免稅 貸營業(yè)外入
季度銷售額不超過9萬的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報,還有附加稅要交嗎
答: 你好,增值稅0申報,附加稅也是免征的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅 季度營業(yè)額未滿30萬,填寫在申報表“小微企業(yè)免稅銷售額”嗎?減免的增值稅是在季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 還是次月申報時結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 是的,是填列在那里,一般是季末結(jié)轉(zhuǎn)的

