9月申報的海關(guān)專用繳款書,稅務(wù)局審核未通過,留待10月份抵扣。接這筆發(fā)票的會計已經(jīng)做應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項,稅務(wù)會計應(yīng)如何做待抵扣的會計分錄?
許榮元
于2019-10-09 16:34 發(fā)布 ??689次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-09 16:35
你好 計入 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
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業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認(rèn)收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09

你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13

小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26

計提借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-02-23 10:20:24

借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
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許榮元 追問
2019-10-09 17:11
答疑蘇老師 解答
2019-10-09 19:35