国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-09 15:11

付款時,做應(yīng)付賬款,收到發(fā)票時計入管理費用。如果是你這樣做的分錄,沖銷后,再按發(fā)票入賬

xl蔓 追問

2019-10-09 15:13

謝謝老師

江老師 解答

2019-10-09 15:14

有不明白的問題再咨詢

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借其他應(yīng)付款,借管理費用,負數(shù) 借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2021-12-10 15:48:02
你好,是的, 借,管理費用 貸,銀行存款 因沒有發(fā)票,這部分費用在匯算時需要調(diào)增。
2020-06-01 15:09:30
付款時,做應(yīng)付賬款,收到發(fā)票時計入管理費用。如果是你這樣做的分錄,沖銷后,再按發(fā)票入賬
2019-10-09 15:11:00
你好,付房租的時候應(yīng)當(dāng)是 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2016-10-18 11:34:11
你好 先沖 借以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸銀行存款 負數(shù) 借預(yù)付賬款帶銀行存款那你就做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸銀行存款 預(yù)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤
2019-06-13 14:03:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...