
你好,老師。我填寫(xiě)好了。為什么在主表里面不顯示0.95加計(jì)遞減的金額。但是實(shí)際上在第19欄里面158476.19這個(gè)增值稅已經(jīng)扣除了0.95這個(gè)金額
答: 是的,增值稅申報(bào)表是不顯示這個(gè)加計(jì)抵減金額的。
我想問(wèn)下這是什么意思,為什么本期實(shí)際扣除金額是系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)的
答: 本期實(shí)際扣除金額”:填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額,這個(gè)不是自動(dòng)的,本期應(yīng)扣除金額這一欄才是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算取數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司享受10%的加計(jì)遞減扣除,在之前月份漏填當(dāng)期實(shí)際遞減額,我在這個(gè)月填表的時(shí)候可以將之前月份漏填的一并填寫(xiě)到本期實(shí)際遞減額中嗎?
答: 你好,可以的。


Vicky7.18 追問(wèn)
2019-10-09 14:17
張艷老師 解答
2019-10-09 14:20