
一般納稅人增值稅申報表里的銷項(應(yīng)納)稅額和銷項發(fā)票里的金額和價稅合計有什么區(qū)別?
答: 你好,其實是一致的
老師好 我們一般納稅人企業(yè) 9月份紅沖了一張18年11月份的銷項發(fā)票 稅金是1027 這個錢上年度已經(jīng)交了 這個多交的稅能抵扣今年的銷項稅額嗎 申報表在哪里體現(xiàn) 怎么看不到多交的1027
答: 您好,這是可以遞減的,您開紅字發(fā)票以后,本期實際銷售額里面就直接減掉了,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月的一般納稅人申報表主表里銷項沒有包含6%的銷售,銷售明細(xì)表里有填寫6%的 請問一下怎樣調(diào)整呢?附表都填寫好的,就是主表沒有算進(jìn)去,已經(jīng)申報繳費了 可能后面檢查填寫的數(shù)據(jù)好了,沒有再更新主表,主表就沒有算進(jìn)去[圖片] [圖片] 銷售額是包含了6%的,銷項稅額沒有包含
答: 你好,同學(xué),這個要去稅務(wù)大廳更正正確申報表。


侯先生說 追問
2019-10-09 12:41
文老師 解答
2019-10-09 12:52
侯先生說 追問
2019-10-09 12:54
文老師 解答
2019-10-09 13:40
侯先生說 追問
2019-10-09 13:42
文老師 解答
2019-10-09 19:59
侯先生說 追問
2019-10-09 20:01
文老師 解答
2019-10-09 20:01