
采購時對公銀銀行付款8000,因需要加錢,員工就自己付了款1000和稅點300元,總共支付9300,收到發(fā)票是:9000元,收款方說開票要給稅點,但不能開在發(fā)票上,只能開收據(jù)300元,請問我怎么給員工報銷,會計分錄又要怎么做呢?
答: 讓員工找300元的發(fā)票報銷就是了。 這個9000元的發(fā)票的分錄就是一般的采購入庫分錄了。
老師請問收到報銷單還沒付款,怎么記會計分錄
答: 借管理費用,貸其他應付款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付1年房租(201912-202011房租)沒收到發(fā)票會計分錄是:借:預付賬款 貸:銀行存款收到發(fā)票會計分錄是:借:?貸:?每月攤銷會計分錄:借:管理費用貸:預付賬款
答: 收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的


前同學 追問
2019-10-09 12:24
張艷老師 解答
2019-10-09 12:24
前同學 追問
2019-10-09 12:25
張艷老師 解答
2019-10-09 12:25