
應(yīng)付帳款月末發(fā)生借方余額,調(diào)整科目借:預(yù)付帳款貸應(yīng)付賬款.對嗎?
答: 你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄
單位的預(yù)付賬款并不多,現(xiàn)在想預(yù)付賬款的科目調(diào)整到應(yīng)付賬款科目中?預(yù)付賬款的借方和貸方分別怎么調(diào)到應(yīng)付賬款中呢?
答: 你好 預(yù)付賬款借方調(diào)整到應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款 預(yù)付賬款貸方調(diào)整到應(yīng)付賬款 借;預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計預(yù)付賬款科目余額在借方,怎么調(diào)整到應(yīng)付賬款科目
答: 不用調(diào)整,在借方就代表應(yīng)付。
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),調(diào)整到預(yù)收賬款還是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),調(diào)整到哪個科目
老師,你好!支付貨款的時候,是預(yù)付賬款,但收到發(fā)票的時候入到應(yīng)付賬款了?現(xiàn)在我想把科目調(diào)整過來,摘要怎么寫好呢?
你好老師,我賬上有分設(shè)備款做預(yù)付賬款,原料款及其他的做應(yīng)付賬款,但在報表上2個都成負(fù)數(shù)了,我該怎么調(diào)整

