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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-08 09:30

需要對方給你們開紅字發(fā)票才可以,你根據(jù)這個做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:32

但是對方不會開發(fā)票的,這樣怎么處理呢?

maize老師 解答

2019-10-08 09:33

不開,那你這個做結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:34

而且這個是雙方協(xié)商的,就是說一部分直接從貨款里扣除

maize老師 解答

2019-10-08 09:38

借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 你結(jié)轉(zhuǎn)這個主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù),這個庫存商品減少了,結(jié)轉(zhuǎn)成本少了,少交稅,要是沒有沖掉這個匯算清繳納稅調(diào)增

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:38

做結(jié)轉(zhuǎn)成本?是借:生產(chǎn)成本紅字    貸應(yīng)付賬款紅字,是這樣嗎?

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:40

下個買的是材料,這樣庫存商品我都不知道沖哪個庫存

maize老師 解答

2019-10-08 09:41

扣那個商品質(zhì)量這個不是知道么,對應(yīng)下面去找對應(yīng)那個結(jié)轉(zhuǎn)那個一份成本

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:44

不是,這個根本就不知道是哪個材料的問題,是以前遺留下來的,就從總的金額里面扣了

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:44

而且這邊以前的會計賬很亂,庫存的賬根本就沒有

maize老師 解答

2019-10-08 09:50

需要找出來才可以,不是有那個質(zhì)量扣款原因么,那個沒有寫啥材料么

陸遙1991 追問

2019-10-08 09:55

對啊,就是這樣的,當(dāng)時雙方?jīng)]寫是哪個材料,而且這個還是后來補的協(xié)議,就只說從貨款里扣除

maize老師 解答

2019-10-08 10:00

需要對方寫情況,看是那個材料扣才可以

陸遙1991 追問

2019-10-08 10:01

好吧,那只能再協(xié)商了

maize老師 解答

2019-10-08 10:47

去協(xié)商吧,最好是叫對方開紅字發(fā)票比較好,正規(guī)

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相關(guān)問題討論
你好 ;? ?不開票的娿? ?你們到時掛 :借應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商貸銀行存款。? 你讓對方給你出具委托收款書蓋章給你 做附件? ?
2021-09-13 16:49:56
需要對方給你們開紅字發(fā)票才可以,你根據(jù)這個做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-10-08 09:30:46
付的錢直接計入到相關(guān)的成本費用就行。
2021-09-12 17:46:38
借:庫存商品 (正數(shù)存貨不含稅金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)(供應(yīng)商開來發(fā)票的合計進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款—B公司 (扣除返利后要付給對方的合計金額) 主營業(yè)務(wù)成本 (負(fù)數(shù)發(fā)票部分不含稅金額)
2023-10-17 08:16:53
您好 請問發(fā)票按照什么金額開具的
2022-02-13 13:19:25
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