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婷婷
于2019-10-07 09:38 發(fā)布 ??1066次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-10-07 09:39
你好,不可以直接做實收資本,應該做其他應付款
婷婷 追問
為啥
佟老師 解答
2019-10-07 10:38
你這個不是股東實繳注冊資本,不能直接作為實收資本
2019-10-07 10:39
那所有的承兌都不能做實收資本嗎?
2019-10-07 11:16
是的,不能做實收資本處理
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老板投資的銀行匯票,直接給了供應商,可以做一筆分錄嗎?借預付賬款,貸實收資本
答: 借,其他貨幣資金,貸,實收資本 借,預付賬款,貸,其他貨幣資金
答: 你好,不可以直接做實收資本,應該做其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,上個月款也預付,本月收到貨,但供應商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫?我上月預付時是借:預付賬款--供應商 貸:銀行存款, 本月該怎么寫分錄。
答: 借庫存商品貸應付賬款暫估。
我現(xiàn)在要做一筆分錄,實收資本減少,預付賬款減少,該 怎么做?
討論
應付賬款轉為實收資本會計分錄,為什么借應付賬款,貸實收資本
請問應付賬款轉為實收資本分錄怎么做?
公司去年有一筆進賬200萬 做了應付賬款 。現(xiàn)在想把這筆錢改成 實收資本可以嗎? 分錄怎么做?
期初的預付賬款如何做分錄?是借:預付賬款, 貸:實收資本?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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婷婷 追問
2019-10-07 09:39
佟老師 解答
2019-10-07 10:38
婷婷 追問
2019-10-07 10:39
佟老師 解答
2019-10-07 11:16