
某企業(yè)2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額2000000元,營(yíng)業(yè)外收入20000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1600000,稅金及附加3500,銷售費(fèi)用6000,管理費(fèi)用168000,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出6000,社保費(fèi)36000,管理人員工資帳載金額120000,稅收金額110000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000,本年預(yù)繳所得稅0元,計(jì)算2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅款
答: 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=200萬(wàn)+2萬(wàn)-160萬(wàn)-0.35萬(wàn)-0.6萬(wàn)-16.8萬(wàn)-0.1萬(wàn)=24.15萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額=24.15+0.24萬(wàn)+1萬(wàn) 應(yīng)稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率
某企業(yè)2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額2000000元,營(yíng)業(yè)外收入20000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1600000,稅金及附加3500,銷售費(fèi)用6000,管理費(fèi)用168000,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出6000,社保費(fèi)36000,管理人員工資帳載金額120000,稅收金額110000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000,本年預(yù)繳所得稅0元,計(jì)算2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)繳納所得稅款
答: 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=200萬(wàn)+2萬(wàn)-160萬(wàn)-0.35萬(wàn)-0.6萬(wàn)-16.8萬(wàn)-0.1萬(wàn)=24.15萬(wàn) 應(yīng)納稅所得額=24.15+0.24+1 所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn),稅金2萬(wàn),銷售費(fèi)用1萬(wàn),管理費(fèi)用1萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用-2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是多少
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)稅金2萬(wàn)是增值稅還是附加稅

