
徐老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收一年的服務(wù)費(fèi)已開(kāi)發(fā)票,如何入賬?軟件服務(wù)業(yè)成本如何確認(rèn),房租沒(méi)發(fā)票怎么入賬,如果遞延收入,年底如何做分錄?麻煩老師解答
答: 你好,直接做成收入就可以了,房租沒(méi)發(fā)票的話(huà)入賬也不能稅前扣除的,先掛往來(lái)。 1、取得遞延收益時(shí); 借:銀行存款 貸:遞延收益 2、在收益分?jǐn)倳r(shí): 借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼
發(fā)票開(kāi)現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,你公司是收票方嗎?借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)出監(jiān)理服務(wù)費(fèi)發(fā)票和收到監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的分錄是不是要分開(kāi)做
答: 同學(xué),可以做一起的,也可以分開(kāi)做。 借一起就是借銀行存款 分開(kāi)做就是借應(yīng)收賬款 ,收到錢(qián)再?zèng)_應(yīng)收賬款借銀行存款


平常心 追問(wèn)
2019-10-06 13:33
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2019-10-06 13:34
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