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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-05 14:43

您好
借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款 20000
貸:銀行存款 20000

楠楠 追問

2019-10-05 15:21

可以這樣記嗎?我先記  借預(yù)付賬款20000  貸銀行存款,等這個月發(fā)票到了。然后再借固定資產(chǎn)  貸預(yù)付賬款。可以嗎

bamboo老師 解答

2019-10-05 15:21

這樣賬務(wù)處理也可以

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您好 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款 20000 貸:銀行存款 20000
2019-10-05 14:43:46
單位新買一批辦公桌椅76000元,可以計入固定資產(chǎn)
2019-08-14 15:35:42
您好 請問大概多少金額
2019-10-27 17:51:24
你這樣只能按固定資產(chǎn)入賬,要是金額大話,金額小可以直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2019-11-08 13:25:42
計提折舊借管理費(fèi)用 貸累計折舊 次月開始計提 但是你沒有發(fā)票 不能稅前扣除這部分費(fèi)用
2016-09-09 14:39:16
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