老師您好。我接手了一家錯賬,1月份建的賬,稅和賬都是亂七八糟的,我現(xiàn)在要從1月開始從新做,他們憑證都沒裝訂的,也沒過賬審核,但是有個問題,就是稅亂報的,我現(xiàn)在重新做賬的話,和以前報稅的數(shù)字對不起來,因為不是把一張單據(jù)不入賬,就能平的,以前的會計報了稅有一個月還有數(shù)字,那我現(xiàn)在該怎么做呢?
牛呢
于2019-10-04 21:06 發(fā)布 ??1488次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-04 22:01
你好同學,說實話,我自己是不愿意接這種賬的,這種賬很亂,而且到時候會被專管員罵。
首先,是建議你不接這一家的
其次,如果你堅持要做,需要把1月份到現(xiàn)在的賬梳理一遍,特別是收入,然后才是其他的
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你好同學,說實話,我自己是不愿意接這種賬的,這種賬很亂,而且到時候會被專管員罵。
首先,是建議你不接這一家的
其次,如果你堅持要做,需要把1月份到現(xiàn)在的賬梳理一遍,特別是收入,然后才是其他的
2019-10-04 22:01:20

你好;? ? 內(nèi)賬會計是 只做賬 和出報表這些; 不涉及稅務(wù)報稅 開票這些的 ;? ?內(nèi)賬和外賬分別都要做憑證??
2022-03-08 08:28:20

你好,最好是先分分類,然后再做憑證(否則一張張做,太多了)
2019-01-23 08:21:24

可以的,較大型的公司都是由現(xiàn)金會計做收付款憑證的。你根據(jù)現(xiàn)金會計提供的原始憑證記賬、報稅完全沒問題
2019-03-27 22:24:30

老板從原股東手中購買你們公司股權(quán)的話,應該把款項支付給原股東,現(xiàn)在你們公司報銷費用跟之前的購買股權(quán)是兩件事,所以金額不一樣也是正常。你所要關(guān)注的是入賬費用都有合適票據(jù),否則可能無法稅前扣除,入賬時根據(jù)票據(jù)內(nèi)容借成本費用貸其他應付款-老板
2019-07-28 10:46:38
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