那借:管理費(fèi)用——稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 820 貸:銀行存款 /現(xiàn)金/其它應(yīng)付款-XXX 820 那么這是五月份當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月已經(jīng)繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。 那么當(dāng)月繳納了但是當(dāng)月沒有銷售收入,所以我們沒有抵扣。 借:管理費(fèi)用 820 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 820 這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時(shí)必須做的會(huì)計(jì)分錄 實(shí)務(wù)問題,希望老師答答疑
愿你做自己的陽(yáng)光
于2019-10-04 20:21 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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不交稅只做第一個(gè)分錄就可以
你需要交稅抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-10-04 20:22:27

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-28 09:51:38

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅)減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-21 15:43:51

你好!
借:管理費(fèi)用-應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-12-17 21:28:52

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-02-24 15:05:37
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