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默
于2019-10-03 15:13 發(fā)布 ??1204次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-03 15:15
給員工充值的時候借:應(yīng)付職工薪酬貸:管理費(fèi)用---福利費(fèi)
默 追問
2019-10-03 15:18
老師,我計提的時候是 借:管理費(fèi)用~~福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬~~福利費(fèi) 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬~~福利費(fèi) 貸:預(yù)收賬款~~補(bǔ)貼充值 這樣可以嗎?
王超老師 解答
2019-10-03 17:25
建議你把預(yù)收賬款換成其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,因為這個不是你們在日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)
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王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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默 追問
2019-10-03 15:18
王超老師 解答
2019-10-03 17:25