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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-03 15:15

給員工充值的時候
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:管理費(fèi)用---福利費(fèi)

追問

2019-10-03 15:18

老師,我計提的時候是 借:管理費(fèi)用~~福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬~~福利費(fèi)    發(fā)放時   借:應(yīng)付職工薪酬~~福利費(fèi)  貸:預(yù)收賬款~~補(bǔ)貼充值     這樣可以嗎?

王超老師 解答

2019-10-03 17:25

建議你把預(yù)收賬款換成其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,因為這個不是你們在日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)

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