提現(xiàn)的時(shí)候,是公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個(gè)處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

附加稅是根據(jù)增值稅的進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)來計(jì)算,還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)?
答: 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算出來的
老師,請問我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅按理說是不用交增值稅的,但是我們有簡易計(jì)稅交1000多塊錢,請問是不是根據(jù)簡易計(jì)稅1000多來計(jì)提附加稅,附加稅還是要交的?
答: 您好 是根據(jù)簡易計(jì)稅1000多來計(jì)提附加稅,附加稅還是要交的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月增值稅包含銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、全額抵減稅額,繳納附加稅的時(shí)候是以銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-全額抵減稅為依據(jù)繳納嗎???
答: 是的 當(dāng)期應(yīng)納增值稅-抵減的 =實(shí)際繳納的為依據(jù)
老師,我上個(gè)月留抵進(jìn)項(xiàng)稅正好抵減這個(gè)月的銷項(xiàng)稅,那這個(gè)月不用交增值稅和附加稅了吧
銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=應(yīng)交增值稅,這個(gè)銷項(xiàng)稅包不包含附加稅的
工廠利潤是=不含稅銷項(xiàng)-不含稅進(jìn)項(xiàng)-(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*1.11嗎0.11是增值稅附加值部分
增值稅附加是應(yīng)交增值稅附加,也就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后再計(jì)提附加是嗎?


奧特曼打怪獸 追問
2019-10-02 15:13
bamboo老師 解答
2019-10-02 15:14